Transparencia y Acceso a la Información Pública
Información de la entidad
Información de la entidad
Evaluación y Control
Seguimiento y Control – Informes de Auditoría Interna
Informe de Gestión, Evaluación y Auditoría 2026
- Plan Anual de Auditorías Internas vigencia 2026 versión 2..
- Plan Anual de Auditorías Internas vigencia 2026 versión 1.
- Informe de Austeridad y Eficiencia en el Gasto Primer Trimestre de 2026.
- Seguimiento al Programa de Gestión Documental (PGD) y Plan Institucional de Archivos (PINAR)
- Informe de Seguimiento al Proceso de Formulación de los Acuerdos de Gestión (vigencias 2025 - 2026) y evaluación de la vigencia 2025.
- Informe de seguimiento al cumplimiento de la circular 100-004-2024 – Vigencia segundo semestre 2025.
- Certificado de Diligenciamiento del FURAG – MECI..
- Certificado Confirmación Presentación Informe Software Legal Vigencia 2025.
- Informe de Licenciamiento de Software y Derechos de autor 2025.
- Informe de Seguimiento al Sistema Único de Información de Tramites SUIT vigencia 2025.
Informe de Gestión, Evaluación y Auditoría 2025
- Comité Institucional de Control Interno CICCI No 6.
- Comité Institucional de Control Interno CICCI No 5.
- Comité Institucional de Control Interno CICCI No 4.
- Plan Anual de Auditorias Internas Vigencia 2025 V5
- Informe Cumplimiento Reporte Ley de Cuotas 2025.
- Informe de Gestión del Empleo Público SIGEP con corte al 31 de agosto de 2025.
- Plan Anual de Auditorías Internas vigencia 2025 versión 4.
- Informe de Seguimiento a la Gestión sobre la Acción de Repetición Primer Semestre de 2025
- Informe de Austeridad y Eficiencia en el Gasto Público segundo Trimestre de 2025
- Informe de Seguimiento a la Gestión PQRSDF Primer Semestre de 2025.
- Informe cumplimiento Circular Externa 0010 de 2020 y Directiva 015 del 30 de agosto de 2022
- Plan Anual de Auditorias Internas Vigencia 2025 versión 3
- Informe de Seguimiento al Cumplimiento de Ley Circular 100 004 2024.
- Informe de Austeridad y Eficiencia en el Gasto Publico Primer Trimestre de 2025.
- Plan Anual de Auditorias Internas 2025 versión 2
- Comité Institucional de Control Interno CICCI N. 3
- Comité Institucional de Control Interno CICCI N. 2
- Comité Institucional de Control Interno CICCI N. 1
- Informe de Seguimiento a la Gestión sobre la Acción de Repetición Segundo Semestre de 2024.
- Certificado Diligenciamiento Furag
- Certificado Confirmación presentación informe software legal vigencia 2024.
- Informe de Licenciamiento de Software y Derechos de autor 2024
- Informe de seguimiento al Sistema Único de Información de Tramites SUIT vigencia 2024
- Informe Control Interno Contable vigencia 2024
- Plan Anual de Auditorías Internas 2025
- Informe de Austeridad en el Gasto Público cuarto trimestre de 2024
- Informe Seguimiento a la Gestión PQRSDF Segundo Semestre de 2024
- Evaluación Gestión por Dependencias 2024 Subgerencia de Deporte Asociado y Altos Logros
- Evaluación Gestión por Dependencias 2024 Subgerencia de Fomento y Desarrollo Deportivo
- Evaluación Gestión por Dependencias 2024 Subgerencia Administrativa y Financiera
- Evaluación Gestión por Dependencias 2024 Subgerencia de Escenarios Deportivos y Equipamiento
- Evaluación Gestión por Dependencias 2024 Oficina de Talento Humano
- Evaluación Gestión por Dependencias 2024 Oficina de Sistemas
- Evaluación Gestión por Dependencias 2024Medicina Deportiva
- Evaluación Gestión por Dependencias 2024 Control Interno
- Evaluación Gestión por Dependencias 2024 Oficina de Comunicaciones
- Evaluación Gestión por Dependencias 2024 Oficina Asesora de Juridica
- Evaluación Gestión por Dependencias 2024 Oficina Asesora de Planeación
Informe de Gestión, Evaluación y Auditoría 2024
- Informe Austeridad en el Gasto Publico Tercer trimestre de 2024.pdf
- Plan Anual de Auditorias 2024 versión 4.pdf
- Información y Gestión del Empleo Publico SIGEP con corte al 31 de agosto de 2024
- Informe sobre reporte Ley de Cuotas vigencia 2024
- Plan Anual de Auditorias Versión 3 2024
- Informe Austeridad en el Gasto Público segundo trimestre de 2024
- Informe Seguimiento a la Gestión PQRSDF Primer semestre de 2024
- Acción de verificación Acción de Repetición 1 semestre de 2024
- Austeridad en el Gasto Publico Primer Trimestre de 2024 Indeportes Antioquia
- Plan Anual de Auditorias 2024
- Informe cumplimiento Circular Externa 0010 de 2020 y Directiva 015 del 30 de agosto de 2022 1
- Plan Anual de Auditorias Internas 2024
- Gestion por dependencias 2023 Oficina de Control Interno
- Gestión por dependencias 2023 Oficina Asesora de Planeación
- Gestión por dependencias 2023 Subgerencia Escenarios Deportivos y Equipamientos
- Gestión por dependencias 2023 Subgerencia Administrativa y Financiera
- Gestión por dependencias 2023 Subgerencia Deporte Asociado y Altos Logros
- Gestión por dependencias 2023 Oficina Asesora Jurídica
- Gestión por dependencias 2023 Oficina de Medicina Deportiva
- Gestión por dependencias 2023 Oficina de Sistemas e Informática
- Gestión por dependencias 2023 Oficina de Talento Humano
- Informe de Gestión Comité de Conciliación - Segundo semestre de 2023
- Informe Software Legal vigencia 2023-1
- Informe de Gestión Comité de Conciliación - Segundo semestre de 2023
- Informe de seguimiento al sistema único de información de trámites SUIT vigencia 2023
- Informe de Austeridad en el Gasto Publico Cuarto trimestre del ano 2023
- Informe de Seguimiento Gestión PQRSDF Segundo Semestre de 2023
- Informe de seguimiento sobre la acción de repetición segundo semestre de 2023
Informe de Gestión, Evaluación y Auditoria 2023
- Evaluación Oficina Asesora de Control Interno
- Evaluación Oficina de Sistemas e Informatica
- Evaluación Oficina de Comunicaciones
- Evaluación Subgerencia de Fomento y Desarrollo Deportivo
- Evaluación Oficina Asesora Juridica
- Evaluación Oficina de Talento Humano
- Seguimiento Acción de Repetición Primer Semestre de 2023
- Comité de Conciliación Acciones de Repetición Segundo semestre de 2022
- Austeridad en el Gasto Público II Trimestre de 2023
- Informe de Austeridad en el Gasto Público primer trimestre de 2023
- 202301002821 Informe de Austeridad en el Gasto Público Cuarto Trimestre de 2022
- 202301017751 Seguimiento SIGEP al 31 de agosto de 2023
Informe de Gestión, Evaluación y Auditoria 2022
- Informe de Seguimiento SUIT 2022
- Informe de austeridad y eficiencia en el gasto público tercer trimestre de 2023
- Informe Control Interno Contable vigencia 2022
- Informe cumplimiento Circular Externa 0010 de 2020 y Directiva 015 del 30 de agosto de 2022
- Informe de Seguimiento Gestión PQRSDF Primer Semestre 2023
- Certificado
- Informe de Licenciamiento de Software y Derechos de Autor
- Evaluación Oficina Asesora de Planeacion
- Evaluación Subgerencia Altos Logros
- Evaluación Subgerencia Administrativa y Financiera
- Evaluación Oficina Asesora de Control Interno
- Evaluación Oficina de Sistemas e Informatica
- Evaluación Oficina de Comunicaciones
- Evaluación Subgerencia de Fomento y Desarrollo Deportivo
- Evaluación Oficina Asesora Juridica
- Evaluación Oficina de Talento Humano
- Seguimiento Acción de Repetición Primer Semestre de 2023
- Comité de Conciliación Acciones de Repetición Segundo semestre de 2022
- Austeridad en el Gasto Público II Trimestre de 2023
- Informe de Austeridad en el Gasto Público primer trimestre de 2023
- 202301002821 Informe de Austeridad en el Gasto Público Cuarto Trimestre de 2022
- 202301017751 Seguimiento SIGEP al 31 de agosto de 2023
Informe de Gestión, Evaluación y Auditoria 2022
- 202201015822 Seguimiento al Sistema de Información y Gestión del Empleo Público -SIGEP- 30092022
- 202201010009 SEGUIMIENTO SUIT 2022
- 202201019441 INFORME III trimestre Austeridad en el gasto público 2022
- 202201016022 INFORME II trimestre Austeridad en el gasto público 2022
- 202201008978 INFORME I trimestre Austeridad en el gasto público 2022
- 202301001120 INFORME PQRS 2do SEMESTRE 2022
- 202201011191 INFORME PQRS 1er SEMESTRE 2022
Informe de Gestión, Evaluación y Auditoria 2021
- 202201008978 INFORME IV trimestre Austeridad en el gasto público 2021
- 202101017272 INFORME III trimestre Austeridad en el gasto público 2021
- 202101009118 INFORME II trimestre Austeridad en el gasto público 2021
- 202101005040 INFORME I trimestre Austeridad en el gasto público 2021
- INFORME PQRSD CONSOLIDADO 2021
- Evaluación TH Insumo EDL
- Evaluación AL Insumo EDL
- Evaluación Sub Administrativa y Fomento Insumo
- Evaluación Medicina Insumo
- Evaluación Sistemas Insumo
- Evaluación Comunicaciones Insumo
- Evaluación Planeación Insumo
Informe de Gestión, Evaluación y Auditoria 2020
Evaluación del Sistema de Control Interno 2025
Evaluación del Sistema de Control Interno 2024
Evaluación del Sistema de Control Interno 2023
Evaluación del Sistema de Control Interno 2022
Evaluación del Sistema de Control Interno 2021
Evaluación del Sistema de Control Interno 2019
- Informe Evaluación Sistema de Control Interno 1er semestre 2020
- 202001000651 INFORME DEL ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 1º NOVIEMBRE A DICIEMBRE 31 DE 2019
- INFORME PORMENORIZADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO - MECI JULIO - OCTUBRE 2019
- INFORME PORMENORIZADO SCI MARZO - JUNIO 2019
- INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL SCI MARZO 2019
Entes de control que vigilan a la entidad y mecanismos de supervisión
Control Fiscal:
Control Fiscal y ambiental:
Control Político:
Control Contable:
Control Disciplinario:
Otras entidades:
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano en transición al programa de transparencia y Ética Pública 2025
- Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano en transición al programa de transparencia y Ética Pública 2025 Tercer cuatrimestre de 2025
- Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano en transición al programa de transparencia y Ética Pública 2025 Segundo cuatrimestre de 2025
- Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano en transición al programa de transparencia y Ética Pública 2025 primer cuatrimestre de 2025